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ORGANISMO: GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

SUBCONC.

DESCRIPCION

IMPORTE

TOTALES

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2.300.000

22104 VESTUARIO

700.000

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS

200.000

22107 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

50.000

22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

1.000.000

22109 OTROS SUMINISTROS

2.000.000

22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS

22.000.000

22201 COMUNICACIONES POSTALES

1.500.000

22202 COMUNICACIONES TELEGRAFICAS

100.000

22203 TELEX Y TELEFAX

100.000

22204 COMUNICACIONES INFORMATICAS

600.000

22205 SERVICIOS DE MENSAJERIA

5.000.000

22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE

2.100.000

22400 SEGUROS DE INMUEBLES

1.000

22401 SEGUROS DE VEHICULOS

1.000

22402 OTROS SEGUROS

200.000

22500 TRIBUTOS

25.000.000

22600 CANONES

1.000

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

1.000.000

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

35.000.000

22603 GASTOS JURIDICOS

15.000.000

22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS

2.500.000

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS

25.000.000

22700 LIMPIEZA Y ASEO

13.000.000

22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD

33.000.000

22702 VALORACIONES Y PERITAJES

11.000.000

22704 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE

1.000

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

105.000.000

22707 EDICIONES Y PUBLICACIONES

2.000.000

22709 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

160.000.000

23000 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS DE LA CORPORACION

477.000

23001 DIETAS DEL PERSONAL DE LA CORPORACION

2.120.000

23100 GASTOS DE LOCOMOCION

3.000.000

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES

3.500.000

TOTAL CAPITULO 2

579.654.000

CAP 3 GASTOS FINANCIEROS

31004 INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EMPRESAS

COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIERAS

154.800.000

31100 GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y

CANCELACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR

1.000

34200 INTERESES DE DEMORA

100.000.000

TOTAL CAPITULO 3

254.801.000

CAP 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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