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ORGANISMO: CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

SUBCONC.

DESCRIPCION

IMPORTE

TOTALES

G A S T O S

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

10000 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

DE ALTOS CARGOS

75.035,00

13000 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL

FIJO

4.109.115,00

16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL

1.024.470,00

16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

LABORAL

30.000,00

16305 SEGUROS DEL PERSONAL LABORAL

6.010,00

16307 OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL

4.200,00

TOTAL CAPITULO 1

5.248.830,00

Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

67.270,00

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

4.300,00

20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACION

267.000,00

21200 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

13.520,00

21300 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

23.070,00

21400 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE

MATERIAL DE TRANSPORTE

2.400,00

21600 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE

EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION

479.150,00

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE

10.000,00

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

16.210,00

22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

77.420,00

22100 ENERGIA ELECTRICA

78.130,00

22101 AGUA

1.200,00

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

3.500,00

22104 VESTUARIO

1.500,00

22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

2.200,00

22109 OTROS SUMINISTROS

12.000,00

22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS

42.100,00

22201 COMUNICACIONES POSTALES

240,00

22204 COMUNICACIONES INFORMATICAS

186.300,00

22205 SERVICIOS DE MENSAJERIA

600,00

22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE

360,00

22401 SEGUROS DE VEHICULOS

4.500,00

22402 OTROS SEGUROS

8.500,00

22500 TRIBUTOS

10.520,00

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

10,00

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

12.000,00

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS

6.000,00

22700 LIMPIEZA Y ASEO

34.260,00

22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD

120.000,00

22709 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

216.620,00

23001 DIETAS DEL PERSONAL DE LA CORPORACION

12.000,00

23100 GASTOS DE LOCOMOCION

12.000,00

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES

12.000,00

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